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2015年部门决算公开相关信息
文章来源:山西省社会科学院  发布日期:2016年9月6日  阅读次数:

 

 

 

 

2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
    公开09表
编制单位:山西省社会科学院   单位:元
     2015年决算数   
(一)合     308922.82  
   因公出国(境)费用    
   公务接待费 9088.5  
   公务用车费 299834.32  
       其中:公务用车运行维护费 299834.32  
             公务用车购置    
(二)相关统计数    
  1.因公出国(境)团组数(个)    
  2.因公出国(境)人次数(人)    
  3.公务用车购置数(辆)    
  4.公务用车保有量(辆) 4  
  5.国内公务接待批次(个) 6  
  6.国内公务接待人次(人) 26  
  7.国(境)外公务接待批次(个)    
  8.国(境)外公务接待人次(人)    

 

2015年部门决算公开相关信息统计表
      公开08
编制单位:     金额:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1    
货物 2    
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目 统计数
(一)行政单位 5  
(二)参照公务员法管理事业单位 6  
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 4
1.部级领导干部用车 8  
2.一般公务用车 9 4
3.一般执法执勤用车 10  
4.特种专业技术用车 11  
5.其他用车 12  
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) 13  
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

                      财政拨款收入支出决算总表                    
                                                    财决01-1表
编制单位:山西省社会科学院                       2015年度                         金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 32,649,400.00 40,788,200.00 40,788,200.00 一、一般公共服务支出 31       60,000.00 60,000.00         一、基本支出 54 26,073,400.00 26,073,400.00   33,312,200.00 33,312,200.00   31,696,700.00 31,696,700.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2       二、外交支出 32                       人员经费 55 22,302,800.00 22,302,800.00   29,541,600.00 29,541,600.00   27,760,767.65 27,760,767.65  
  3       三、国防支出 33                       日常公用经费 56 3,770,600.00 3,770,600.00   3,770,600.00 3,770,600.00   3,935,932.35 3,935,932.35  
  4       四、公共安全支出 34                   二、项目支出 57 6,576,000.00 6,576,000.00   7,476,000.00 7,476,000.00   6,463,417.56 6,463,417.56  
  5       五、教育支出 35       50,000.00 50,000.00   10,000.00 10,000.00       基本建设类项目 58                  
  6       六、科学技术支出 36 23,309,300.00 23,309,300.00   28,779,200.00 28,779,200.00   25,951,117.56 25,951,117.56       行政事业类项目 59 6,576,000.00 6,576,000.00   7,476,000.00 7,476,000.00   6,463,417.56 6,463,417.56  
  7       七、文化体育与传媒支出 37       750,000.00 750,000.00   1,050,000.00 1,050,000.00     60                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 7,643,300.00 7,643,300.00   9,363,700.00 9,363,700.00   9,363,700.00 9,363,700.00     61                  
  9       九、医疗卫生与计划生育支出 39 1,696,800.00 1,696,800.00   1,785,300.00 1,785,300.00   1,785,300.00 1,785,300.00     62                  
  10       十、节能环保支出 40                     63                  
  11       十一、城乡社区支出 41                   支出经济分类 64
  12       十二、农林水支出 42                       工资福利支出 65 16,663,208.28 16,663,208.28  
  13       十三、交通运输支出 43                       商品和服务支出 66 9,957,422.91 9,957,422.91  
  14       十四、资源勘探信息等支出 44                       对个人和家庭的补助 67 11,097,559.37 11,097,559.37  
  15       十五、商业服务业等支出 45                       对企事业单位的补贴 68      
  16       十六、金融支出 46                       债务利息支出 69      
  17       十七、援助其他地区支出 47                       基本建设支出 70      
  18       十八、国土海洋气象等支出 48                       其他资本性支出 71 441,927.00 441,927.00  
  19       十九、住房保障支出 49                       其他支出 72      
  20       二十、粮油物资储备支出 50                     73                  
  21       二十一、其他支出 51                     74                  
  22       二十二、债务还本支出 52                     75                  
  23       二十三、债务付息支出 53                     76                  
本年收入合计 24 32,649,400.00 40,788,200.00 40,788,200.00 本年支出合计 77 32,649,400.00 32,649,400.00   40,788,200.00 40,788,200.00   38,160,117.56 38,160,117.56   本年支出合计 77 32,649,400.00 32,649,400.00   40,788,200.00 40,788,200.00   38,160,117.56 38,160,117.56  
  25         78                     78                  
年初财政拨款结转和结余 26     4,082,472.67 年末财政拨款结转和结余 79             6,710,555.11 6,710,555.11   年末财政拨款结转和结余 79             6,710,555.11 6,710,555.11  
一、一般公共预算财政拨款 27     4,082,472.67     基本支出结转 80             2,409,500.00 2,409,500.00       基本支出结转 80             2,409,500.00 2,409,500.00  
二、政府性基金预算财政拨款 28           项目支出结转和结余 81             4,301,055.11 4,301,055.11       项目支出结转和结余 81             4,301,055.11 4,301,055.11  
  29         82                     82                  
总计 30 32,649,400.00 40,788,200.00 44,870,672.67 总计 83 32,649,400.00 32,649,400.00   40,788,200.00 40,788,200.00   44,870,672.67 44,870,672.67   支出总计 83 32,649,400.00 32,649,400.00   40,788,200.00 40,788,200.00   44,870,672.67 44,870,672.67  
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                                          

 


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